Ga naar de inhoud van deze pagina.
Jaarstukken 2023 Gemeenteraad 11-07-2024

Overzicht baten en lasten 2023


Bedragen x € 1.000

Programma nr.

Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Lasten





0

Bestuur en ondersteuning

9.630

9.744

9.045

1

Openbare orde en veiligheid

1.155

1.208

1.211

2

Wegen en water

1.946

3.299

3.200

3

Economie

4.969

4.885

386

4

Onderwijs

869

937

889

5

Sport, cultuur en recreatie

3.123

3.224

2.855

6

Sociaal domein

8.850

12.514

12.356

7

Volksgezondheid

3.438

4.386

3.580

8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Stedelijke vernieuwing

6.810

8.257

6.780

Totaal lasten


40.790

48.454

40.302






Baten





0

Bestuur en ondersteuning

-22.894

-24.674

-26.339

1

Openbare orde en veiligheid

-15

-15

0

2

Wegen en water

-1.121

-1.770

-1.680

3

Economie

-5.058

-4.702

-193

4

Onderwijs

-158

-171

-186

5

Sport, cultuur en recreatie

-387

-532

-576

6

Sociaal domein

-1.594

-3.512

-3.600

7

Volksgezondheid

-3.578

-3.962

-3.453

8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Stedelijke vernieuwing

-7.822

-8.479

-7.538

Totaal Baten


-42.627

-47.817

-43.565






Gerealiseerde totaal saldo

van baten en lasten


-1.837

637

-3.263

Toevoegingen aan reserves


3.175

4.511

3.780

Onttrekkingen aan reserves


-1.418

-5.317

-4.798

Gerealiseerd resultaat


--80

-169

--4.281

Voor een verklaring van de verschillen tussen de begroting en realisatie wordt verwezen naar de porgramma's in het jaarverslag.